Page 1 of 3
โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดท าบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
งบประมาณทั้งสิ้น 664,200.- บาท
(หน่วย:บาท)
วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ กิจกรรมที่ท า ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ งบประมาณ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
บัญชีของสหกรณ์เคหสถาน
บ้านมั่นคง ให้จัดท าบัญชีได้
เป็นปัจจุบัน
2. เพื่อให้สหกรณ์เคหสถาน
บ้านมั่นคงสามารถจัดท า
งบทดลองและปิดบัญชีได้
ตามกฎหมายก าหนด
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง กิจกรรมของส่วนกลาง
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลสหกรณ์
เคหสถานบ้านมั่นคงที่ไม่สามารถ
ปิดบัญชีได้ในภาพรวม และ
แยกตามรายจังหวัด/พื้นที่
และเขตตรวจราชการ
2. ก าหนดกรอบแนวทาง
การด าเนินงานตามโครงการฯ
3. แจ้งส านักงานสหกรณ์จังหวัด/
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
และพื้นที่ 2 เพื่อด าเนินการ
ตามกรอบแนวทางด าเนินงาน
พร้อมแจ้งโอนเงินงบประมาณ
4. อ านวยการและติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ
5. ประเมินและสรุปผลโครงการ
สหกรณ์เป้าหมายที่ปิดบัญชี
ไม่ได้ สามารถจัดท าบัญชี
เป็นปัจจุบันและจัดท า
งบทดลองหรืองบการเงินส่งให้
ผู้สอบบัญชีตรวจรับรองได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70
664,200.-บาท
Page 2 of 3
วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ กิจกรรมที่ท า ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ งบประมาณ
กิจกรรมส่วนภูมิภาค
1. พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมาย
ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ
2. แต่งตั้งทีมปิดบัญชีสหกรณ์
ประจ าจังหวัด/พื้นที่ พร้อมทั้งให้
สหกรณ์เป้าหมายแต่งตั้งทีม
ปฏิบัติงานจัดท าบัญชีสหกรณ์
3. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ
สหกรณ์เป้าหมาย จัดเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
การปิดบัญชีไม่ได้ของสหกรณ์
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติงานปิดบัญชีสหกรณ์
เป้าหมาย
5. น าเสนอแผนปฏิบัติงานปิดบัญชี
สหกรณ์เป้าหมายให้สหกรณ์
จังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1
- 2 และกรมส่งเสริม
สหกรณ์ทราบ
6. ติดตาม แนะน า ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานปิดบัญชีสหกรณ์
ตามแผนที่ก าหนด
7. สรุปผลการแก้ไขปัญหาการปิดบัญชี
สหกรณ์เป้าหมาย พร้อมทั้งรายงาน
ผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบตาม
แบบรายงานที่ก าหนด
Page 3 of 3
หน่วยนับ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ
1
2 แนวทาง 1 กพง.
3
4 ครั้ง 4 82,800 กพง.
5 ประเมนิและสรุปผลโครงการ ครั้ง 1 กพง.
1 พิจารณาคัดเลอืกสหกรณ์เป้าหมายที่จะเขา้ร่วมโครงการฯ สหกรณ์ 51 สสจ./สสพ.1-2
2 แตง่ ตั้งทีมปิดบัญชสีหกรณ์ประจา จงัหวดั/พื้นที่ พร้อมทั้งให้สหกรณ์เป้าหมายแตง่ ตั้งทีมปฏิบัตงิาน จงัหวดั/พื้นที่ 41/2 สสจ./สสพ.1-2
จดัท าบัญชสีหกรณ์
3 กลุ่มสง่ เสริมสหกรณ์ที่รับผดิชอบสหกรณ์เป้าหมาย จดัเกบ็ขอ้ มลูและวเิคราะห์ประเดน็ ปัญหา สหกรณ์ 51 สสจ./สสพ.1-2
การปิดบัญชไีมไ่ ดข้องสหกรณ์
4 จดัประชมุ เชงิปฏิบัตกิารเพื่อจดัท าแผนปฏิบัตงิานปิดบัญชสีหกรณ์เป้าหมาย สหกรณ์ 51 132,600 สสจ./สสพ.1-2
5 น าเสนอแผนปฏิบัตงิานปิดบัญชสีหกรณ์เป้าหมายให้สหกรณ์จงัหวดั/ผู้อา นวยการสา นักงานสง่ เสริม จงัหวดั/พื้นที่ 41/2 สสจ./สสพ.1-2
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1 - 2 และกรมสง่ เสริมสหกรณ์ทราบ
6 ตดิตาม แนะน า สง่ เสริมการปฏิบัตงิานปิดบัญชสีหกรณ์ตามแผนที่กา หนด จงัหวดั/พื้นที่ 41/2 448,800 สสจ./สสพ. 1-2
7 สรุปผลการแกไ้ขปัญหาการปิดบัญชสีหกรณ์เป้าหมาย พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมสง่ เสริมสหกรณ์ทราบ จงัหวดั/พื้นที่ 41/2 สสจ./สสพ. 1-2
ตามแบบรายงานที่กา หนด
664,200
แผนปฏบิ ตัิงาน (Action Plan)
โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดท าบญั ชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบา้นมั่นคง
งบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2563
ตวัชี้วดัผลความส าเร็จ เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง 51
แห่ง
1. สหกรณ์เป้าหมายเขา้ร่วมประชมุ เชงิปฏิบัตกิารไมต่ ่ ากวา่ ร้อยละ 90
2. ควบคุมการใชจ้า่ ยงบประมาณตามงบรายจา่ ยและกจิกรรมหลกัและเบิกจา่ ยให้เป็นไปตามเป้าหมาย ไมต่ ่ ากวา่ ร้อยละ 90
เชิงคณุ ภาพ
สหกรณ์เป้าหมายที่ปิดบัญชไีมไ่ ด้สามารถจดัท าบัญชเีป็นปัจจบุ ันและจดัท างบทดลองหรืองบการเงินสง่ ให้ผู้สอบบัญชตีรวจรับรองได้
ไมต่ ่ ากวา่ ร้อยละ 70
งานที่ด าเนินการ
ปริมาณงาน
งบประมาณ
ปีงบปประมาณ 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
กพง.
เพื่อดา เนินการตามกรอบแนวทางดา เนินงาน พร้อมแจง้โอนเงินงบประมาณ
ส่วนกลาง
ศึกษา รวบรวมขอ้ มลูสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงที่ไมส่ ามารถปิดบัญชไีดใ้นภาพรวม
ครั้ง 6 กพง.
และแยกตามรายจงัหวดั/พื้นที่และเขตตรวจราชการ
อา นวยการและตดิตามผลการดา เนินโครงการ
ส่วนภูมิภาค
รวมงบประมาณ
กา หนดกรอบแนวทางการดา เนินงานตามโครงการฯ
แจง้สา นักงานสหกรณ์จงัหวดั/สา นักงานสง่ เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่2 จงัหวดั/พื้นที่ 41/2